|
Faktúra |
DF2024/334
|
kancelárske potreby
|
583,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2025/62
|
kancelárske potreby
|
82,41 |
s DPH |
18.03.2025 |
Ševt,a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2016/192
|
tlačivá
|
177,79 |
s DPH |
12.09.2016 |
ŠJ Lendak |
|
|
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
DF2018/288
|
oprava okien
|
1 880,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2023/222
|
výmena dverí
|
2 600,00 |
s DPH |
18.08.2023 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2024/346
|
žalúzie
|
1 975,80 |
s DPH |
26.11.2024 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
10.12.2024 |
|
Faktúra |
DF2018/287
|
oprava okien
|
2 320,00 |
s DPH |
07.11.2018 |
ŠATEX Adrián Šavel |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2016/301
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
DF2018/114
|
preprava žiakov
|
140,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky
|
850,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Rakúsy |
Mgr. Lucia Brutovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2018/106
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2016/240
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
DF2018/89
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2020/13
|
preprava na lyžiarsky
|
850,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2016/268
|
prepravné
|
85,00 |
s DPH |
15.11.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
DF2018/280
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/290
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
09.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2021/311
|
preprava brikety
|
150,00 |
s DPH |
16.11.2021 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2018/297
|
preprava žiakov
|
70,00 |
s DPH |
15.11.2018 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2016/317
|
prepravné
|
35,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |